淮北市住房和城乡建设局2025年部门项目
(一)项目及绩效目标情况。
1、“住房、城乡建设工作经费”项目。
(1)项目概述。保障日常业务开展,提升住房及城乡建设工作水平。
(2)立项依据。根据单位职能,保障日常业务开展。
(3)实施主体。淮北市住房和城乡建设局
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。保障日常业务开展,提升住房及城乡建设工作水平。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排154万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
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项目名称 |
住房、城乡建设工作经费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
154 |
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其中:财政拨款 |
154 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
|
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年度 |
2025年认真落实省住建厅和市委、市政府决策部署,扎实开展城市功能品质提升行动,深入推进“住有宜居”,持续推进建筑业高质量发展,持续优化提升营商环境等 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
建设城市“口袋公园” |
≥8处 |
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历史建筑活化利用经验案例 |
≥1个 |
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常态化开展物业活动 |
≥4项 |
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举办房展活动 |
≥3项 |
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质量指标 |
推动建筑业高质量发展 |
构建政策制度体系,深化企业包保培育 |
||||
城镇基础设施得到提升 |
建设城市口袋公园、海绵城市、城市公共停车泊位建设,改造城市排水管网等 |
|||||
筑牢群众幸福安居基点 |
从支持住房合理需求和消费、推动居住品质提升等方面促进房地产市场健康发展 |
|||||
推动住建领域绿色转型 |
大力推广绿色建筑和装配式建筑,推动城乡建设绿色高质量发展 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
合理及时支出 |
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成本指标 |
项目成本 |
≤154万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对促进经济发展的影响程度 |
加快城市基础设施建设,完善住房保障制度,推进建筑业高质量发展,促进经济发展 |
|||
社会效益指标 |
对推动住房、城乡一体化进程的影响程度 |
推动住房、城乡建设,提高综合能力 |
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生态效益指标 |
对改善提升人居环境影响程度 |
改善提升人居环境影响 |
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可持续影响指标 |
对改善城乡形象,完善城市功能,提升城乡的综合承载能力的持续影响程度 |
可持续提高城乡综合水平 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
2、“大楼运行维护费”项目。
(1)项目概述。保障办公楼日常运转,满足日常工作需要。
(2)立项依据。大楼日常开支据实依据
(3)实施主体。淮北市住房和城乡建设局
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。保障办公楼日常运转所需的水费、电费、物业管理费及维修费等。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排69万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
大楼运行维护费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
69 |
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其中:财政拨款 |
69 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 |
保障办公楼日常运转所需水费、电费、物业管理费、维修费等,满足日常工作需要。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障办公大楼运转面积 |
≤2831.4㎡ |
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质量指标 |
办公楼管理完好率 |
≥90% |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
合理及时支出 |
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成本指标 |
项目成本 |
≤30万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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社会效益指标 |
对办公环境的改善或提升程度 |
较高影响 |
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生态效益指标 |
节约能源程度 |
明显 |
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可持续影响指标 |
对保障机关正常运转的持续影响程度 |
明显影响 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
3、“采暖费”项目。
(1)项目概述。项目包含对18栋多层住宅(229户)和3栋办公楼采暖,其中住宅采暖面积约为28300m²,办公楼采暖面积约为5700㎡。
(2)立项依据。为确保淮北住房和城乡建设局供热改造项目在工程设计、材料选购、工程施工等全过程符合国家、地方法规及供热运行管理的要求,保证室内供热安装质量及今后供热效果,依照相关法律法规规定进行合作立项。
(3)实施主体。淮北市住房和城乡建设局
(4)起止时间。2025年1-2月、10-12月
(5)项目内容。按照供暖期约100天,根据历年冬季支出情况,需燃气费用、水电费等
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排80万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
采暖费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
80 |
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其中:财政拨款 |
80 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 |
改善工作生活条件,促进社会和谐 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
采暖面积 |
≤34000平方米 |
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质量指标 |
采暖季室内温度是否合理舒适 |
采暖季室内温度合理舒适 |
||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
合理及时支出 |
||||
成本指标 |
项目成本 |
≤80万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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社会效益指标 |
是否改善工作生活环境 |
有效改善 |
||||
生态效益指标 |
采用环保采暖方式,减少对生态环境影响 |
有效影响 |
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可持续影响指标 |
提升使用者幸福感,提高工作生活环境舒适度 |
有效提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
4、“污水处理费手续费”项目。
(1)项目概述。按污水处理费征收数额的 4% 计提征收业务费,用于支付代收单位的手续费,以保证污水处理费足额收取。
(2)立项依据。淮政办[2010]84号文件
(3)实施主体。淮北市住房和城乡建设局
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。2025年污水处理费收入预计5000万元,根据淮政办[2010]84号文件第六条要求,为促进城市污水处理费的征收,按污水处理费征收数额的4%计提征收业务费支付给供水公司。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排160万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
污水处理费手续费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
160 |
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其中:财政拨款 |
160 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 |
代征的污水处理费及时上缴市财政,按污水处理费征收数额的4%计提征收业务费,用于支付代收单位的手续费,促进城市水环境持续改善。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
污水处理任务 |
≥5000万元 |
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质量指标 |
征收业务按计划完成 |
如期完成 |
||||
时效指标 |
任务完成率 |
=100% |
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成本指标 |
项目成本 |
≤160万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
间接推动城市建设发展 |
间接推动 |
|||
社会效益指标 |
居住环境的改善 |
有效改善 |
||||
生态效益指标 |
对城乡环境及河流生态健康改善和提升程度 |
有效改善 |
||||
可持续影响指标 |
对生态环境改善的持续影响 |
影响显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
5、“信息系统运行维护费”项目。
(1)项目概述。用于工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运行维护,以落实“放管服”改革要求,推动高质量发展,建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系。履行职能,促进联动建设。
(2)立项依据。淮北市工程建设项目审批制度改革领导小组会议纪要(第1期),《关于建设全省住房城乡建设行业视频会议系统有关工作的通知》(建办函〔2017〕2747号)
(3)实施主体。淮北市住房和城乡建设局
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运维和优化升级。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排95.8万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
信息系统运行维护费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
95.8 |
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其中:财政拨款 |
95.8 |
|||||
上年结转 |
|
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其他资金 |
|
|||||
年度 |
用于工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运行维护,以落实“放管服”改革要求,推动高质量发展,建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系,履行职能,促进联动建设。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
维护信息系统数量 |
≥2个 |
|||
质量指标 |
信息系统运维达标 |
达标 |
||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
合理及时支出 |
||||
成本指标 |
专项业务系统运行维护成本 |
≤95.8万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
降低企业群众办事成本和行政办公成本 |
影响显著 |
|||
社会效益指标 |
对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 |
有效改善 |
||||
对提高行政审批效率的改善或提升程度 |
有效改善 |
|||||
生态效益指标 |
推进电子政府,减少对生态环境的污染 |
影响显著 |
||||
可持续影响指标 |
对推动“互联网 ”发展的持续影响程度 |
影响显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
6、“污水处理补贴”项目。
(1)项目概述。用于河道综合整治、污水处理一期、二期、经开区、龙湖厂处理污水及泵站运行、管道网维护,以改善水环境,提高居民生活质量。
(2)立项依据。公司与政府签订的合同、协议。
(3)实施主体。淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司、淮北蓝海水处理有限公司
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。淮北市排水公司负责污水处理厂、市级管理的城市污水管网、泵站、城市河道的运营维护管理。具体内容如下:丁楼污水处理厂一期工程,设计处理能力8万吨/日;丁楼污水处理厂扩建工程,设计处理能力2万吨/日;龙湖污水处理厂,设计处理能力4万吨/日;城市污水管网共277公里;污水提升泵站23座;城市已治理完成河道5条,其中相阳沟:人民路至老濉河段,长约2.8公里;跃进河:龙山南路至相阳沟,长3.1公里;西流河:绿金湖至老濉河,长约2.2公里;东相阳沟:余庄社区至龙山路边沟,长约2.52公里;宁王沟:淮北师范大学新校区至闸河,长约2.4公里。淮北市污水处理厂二期运营单位为淮北中联环水环境有限公司,设计日处理规模为4万m3。淮北市经济开发区新区污水处理厂运营单位为淮北蓝海水处理有限公司。
(6)年度预算安排。2025年预算安排6829万元,其中政府性基金预算安排3860万元,一般公共预算安排2969万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
污水处理补贴 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
6829 |
||||
其中:财政拨款 |
6829 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
用于污水处理一期、二期、经开区、龙湖厂处理污水及泵站运行、管道网维护,以改善水环境,提高居民生活质量。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
蓝海污水厂处理污水量 |
≥675万吨 |
|||
中联环污水厂处理污水量 |
≥1496万吨 |
|||||
丁楼污水处理厂一期处理水量 |
≥2737万吨 |
|||||
龙湖污水厂处理污水量 |
≥1095万吨 |
|||||
丁楼污水处理厂扩建 |
≥584万吨 |
|||||
泵站 |
23座 |
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河道综合整治 |
5条 |
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质量指标 |
按规定达到环保部门的要求 |
质量达标 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
如期完成 |
||||
成本指标 |
项目成本 |
≤6829万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善水环境,间接拉动经济 |
改善水环境,间接拉动经济 |
|||
社会效益指标 |
对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
有效改善 |
||||
生态效益指标 |
对减少污染排放物数量的改善或影响程度 |
有效改善 |
||||
可持续影响指标 |
长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
影响显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
7、“棚户区改造项目政府购买服务经”项目。
(1)项目概述。用于棚户区改造支出,以改善人居环境,提升城市颜值,助力淮北文明创建,有效改善广大棚改困难群众的居住条件,促进社会和谐稳定。
(2)立项依据。原市房管局与市建投集团签署的政府购买服务协议、补充协议;市建投集团与三区政府签署的借款合同等
(3)实施主体。淮北市住房和城乡建设局
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。三区棚改项目2025年政府购买服务资金(包括贷款本息、资本金本息、管理费)
(6)年度预算安排。2025年政府性基金预算安排85000万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
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项目名称 |
棚户区改造项目政府购买服务经费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
85000 |
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其中:财政拨款 |
85000 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
用于棚户区改造支出,以改善人居环境,提升城市颜值,助力淮北文明创建,有效改善广大棚改困难群众的居住条件,促进社会和谐稳定。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成年度棚户区改造目标任务 |
≥100% |
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质量指标 |
项目质量符合相关规定 |
质量符合标准 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
合理及时支出 |
||||
成本指标 |
项目成本 |
≤195000万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度 |
影响显著 |
|||
社会效益指标 |
进一步改善低收入家庭的住房条件 |
有效改善 |
||||
对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用 |
有效改善 |
|||||
生态效益指标 |
对城市人居环境改善与提高,低碳节能作用 |
有效改善 |
||||
可持续影响指标 |
对促进安居工程建设发展,改善人居环境持续影响程度 |
影响显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
棚改居民满意度 |
≥90% |
8、“污泥干化焚烧费用”项目。
(1)项目概述。根据国家对污泥无害化、资源化处置的要求,我市污泥处置采取干化+焚烧的处置方式进行处理。污泥干化工程项目,负责将市丁楼污水处理厂的污泥进行干化处理,该项目采取BOT方式,2012年由安徽省通源环境节能有限公司建设、运营,污泥处置规模150吨/天(含水率80%)。污泥干化采用浓缩-调理-板框压滤脱水工艺,污泥干化后含水率在60%以下。干化后的污泥由海创环境工程有限责任公司进行焚烧处理(水泥窑协同焚烧处理)。
市丁楼污水处理厂一期、二期、三期产生的剩余污泥全部由淮北市通源环保科技有限公司负责干化至含水率60%以下,运送至淮北海创环境工程有限公司进行水泥窑协同焚烧处理。市龙湖污水处理厂产生的污泥,由市排水公司负责将80%含水率的污泥,用污泥专用运输车运至淮北市通源环保科技有限公司进行干化处理,污泥干化至含水率60%以下后,由淮北市通源环保科技有限公司运送至淮北海创环境工程有限公司进行水泥窑协同焚烧处理。龙湖污水处理厂二期工程配套建设污泥干化设备,从2021年3月以后龙湖污水处理厂产生的污泥,直接干化至60%含水率以下,运输到淮北海创环境工程有限公司进行焚烧处理。
市经开区新区污水处理厂产生的污泥,由淮北蓝海水处理有限公司负责干化至含水率60%以下,直接运输至淮北海创环境工程有限公司进行焚烧处理。淮北市通源环保科技有限公司污泥干化费为165元/吨(80%含水率),2024淮北海创环境工程有限公司污泥焚烧费为115元/吨(60%含水率)、230元/吨(80%含水率),按季度结算,费用由市财政预算支付。
(2)立项依据。市委市政府常委(务)会办公会等决定事项
(3)实施主体。淮北市住房和城乡建设局
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。2025年1-12月,通源公司预计干化污泥52000吨(含水率80%),海创公司预计焚烧污泥32000吨(含水率60%)。
(6)年度预算安排。2025年政府性基金预算安排1200万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
污泥干化焚烧费用 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
1200 |
||||
其中:财政拨款 |
1200 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
实现污泥无害化处置率100%。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
干化污泥 |
≥52000吨 |
|||
焚烧污泥 |
≥32000吨 |
|||||
质量指标 |
实现污泥无害化处置率 |
100% |
||||
时效指标 |
处置污泥实效 |
及时处置 |
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成本指标 |
按合同约定执行 |
按合同执行 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善环境促进经济发展 |
有效改善 |
|||
社会效益指标 |
实现污泥100%无害化处置,为我市生态环境建设作出贡献。 |
实现污泥100%无害化处置,为我市生态环境建设作出贡献。 |
||||
生态效益指标 |
有效提升城市生态环境 |
有效提升 |
||||
可持续影响指标 |
对生态环境可持续影响 |
可持续影响 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
9、“市政管理运行费”项目。
(1)项目概述。用于市政职能管理发生的日常办公经费。
(2)立项依据。根据市政设施职能需要。
(3)实施主体。淮北市市政工程管理处
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。用于市政职能管理发生的日常办公经费,日常开支的水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置费用、公务接待费以及其他费用。
(6)年度预算安排。一般公共预算为80万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
市政管理运行费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市市政工程管理处 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
80 |
||||
其中:财政拨款 |
80 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
通过管理运行费的实施确保我处市政管理工作顺利开展 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
经费数额 |
≤80万元 |
|||
质量指标 |
经费支出 |
经费支出合规性 |
||||
时效指标 |
经费支出时效 |
2025年全年 |
||||
成本指标 |
经费支出成本 |
不超过财政拨款数额 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用 |
推动经济发展,促进市政工作顺利运行 |
|||
社会效益指标 |
市政工作顺利展开 |
保障日常正常运转 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
良好 |
||||
可持续影响指标 |
可持续发展 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥90% |
10、“路灯泵站运行费”项目。
(1)项目概述。全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化;合同能源管理费用。
(2)立项依据。根据建设部文件以及2005年《安徽省市政设施养护维修工程估价表》
(3)实施主体。淮北市市政工程管理处
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化。
(6)年度预算安排。一般公共预算为2300万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
路灯泵站运行费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市市政工程管理处 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
2300 |
||||
其中:财政拨款 |
2300 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
严格规范路灯的管理,确保市区城市照明工作正常运转,做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
路灯维护数(盏) |
27196 |
|||
泵站(座) |
19 |
|||||
桥梁、街边亮化(处) |
55 |
|||||
LED灯及无极灯(盏) |
8744 |
|||||
质量指标 |
亮灯率 |
≥98% |
||||
设备完好率(%) |
≥95% |
|||||
时效指标 |
24小时内故障处理率 |
≥95% |
||||
成本指标 |
路灯电费(万元) |
≤1700 |
||||
合同能源费用(万元) |
≤600 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
节能率 |
≥40% |
|||
社会效益指标 |
路灯正常运转 |
≥95% |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
能够为城区市民提供良好的生态生活环境 |
||||
可持续影响指标 |
按时结算电费 |
=100% |
||||
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
11、“市政设施维护费(基金)”项目。
(1)项目概述。用于全市市政设施路灯、泵站、道路桥梁、雨水井、检查井、水泥、黄沙等人行道维修所需的材料费用。
(2)立项依据。相关住建部文件及市政设施维护规范。
(3)实施主体。淮北市市政工程管理处
(4)起止时间。2025年1月-12月
(5)项目内容。市政设施及附属设施养护,2025年全市范围内车行道、人行道等集中维修;车行道坑洞修复、井边井盖、立石等日常零星维修;雨水主管网清淤、包干路段雨水设施维护、泵站值守人员包干;市政亮化设施维护项目;公交候车亭新建、维修、管养项目;桥梁检测及健康档案维修工程;桥梁伸缩缝、桥梁栏杆更换维修工程;防汛设备维修保养、积水点整治、混接点排查整改、排水管理第三方服务采购、泵站监控通信费用等;梧桐中路路灯灯具改造;沥青路面裂缝处理;市政设施应急抢修(路灯、交通等设施,人民东路塌陷段);工程项目评估、设计、审计、监理等费用;破占恢复费用、劳务费、历年尚未支付工程款等。
(6)年度预算安排。一般公共预算为180万元,政府性基金安排为1500万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
市政设施维护费(基金) |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市市政工程管理处 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
1680 |
||||
其中:财政拨款 |
1680 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
目标1:市政设施及附属设施养护,2025年全市范围内车行道、人行道等集中维修;车行道坑洞修复、井边井盖、立石等日常零星维修;雨水主管网清淤、包干路段雨水设施维护、泵站值守人员包干等完成; 目标4:桥梁检测及健康档案维修工程;桥梁伸缩缝、桥梁栏杆更换维修工程到位; 目标5:防汛设备维修保养、积水点整治、混接点排查整改、排水管理第三方服务采购、泵站监控通信费用等到位。 目标6:梧桐中路路灯灯具改造到位: 目标7:沥青路面裂缝处理完成; 目标8:市政设施应急抢修(路灯、交通等设施,人民东路塌陷段)完成: 目标9:工程项目评估、设计、审计、监理等费用;破占恢复费用、劳务费、历年尚未支付工程款等完成。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
人行道、车行道维修 |
1项 |
|||
沥青路面裂缝处理 |
1项 |
|||||
人民路塌陷段应急处理 |
1项 |
|||||
管网清淤、排水设施维护 |
1项 |
|||||
防汛设备维保、混接点排查整改、积水点整治 |
1项 |
|||||
亮化设施维护 |
1项 |
|||||
市政路灯灯具改造 |
1项 |
|||||
桥梁检测及维修 |
1项 |
|||||
候车亭新建、维修、管养维护 |
1项 |
|||||
路灯、交通等设施应急抢修 |
1项 |
|||||
质量指标 |
设施维护率 |
=100% |
||||
竣工验收合格率(%) |
=100% |
|||||
时效指标 |
及时发现 |
≤24小时 |
||||
及时维护 |
≤48小时 |
|||||
成本指标 |
市政设施维护费(基金) |
≤1680万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
营造良好的营商环境 |
≥95% |
|||
社会效益指标 |
方便市民出行 |
≥95% |
||||
提高文明指数 |
≥95% |
|||||
生态效益指标 |
保障生态环境 |
≥95% |
||||
可持续影响指标 |
维护养护机制健全性 |
≥95% |
||||
常年带来社会影响 |
≥95% |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
周边单位及居民满意率 |
≥90% |
12、“城市绿化(设施)提升修复(补)费”项目。
(1)项目概述。通过对城市公园、广场、游园的修缮、维护和改造,将进一步提升我市城市公园、广场、游园的景观效果和城市品位,进一步完善城市公园、广场、游园的功能,给市民一个人性化的活动空间,使我市城市公园、广场、游园成为城市绿地系统中的精品绿地,把我市城市公园、广场、游园作为我市的一张名片展现给来我市观光或途径我市的广大客人,项目的实施完成,将具有很好的经济、社会和生态效益。提升道路景观,增加城市绿量,净化空气,改善居住生活环境和投资环境,巩固“国家园林城市”、“全国文明城市”等荣誉成果,为下一步生态城市建设奠定基础。
(2)立项依据。根据原城乡建设环保部(85)5号文件和城市园林绿地养护管理定额、《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》皖政(2019)52号、《淮北市"生态修复、城市修补"试点城市实施方案的通知》淮政办(2018)3号、《关于开展城镇园林绿化提升行动的实施意见》淮政办(2014)25号。
(3)实施主体。淮北市园林管理处
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。公园广场用水电费100万元;已实施未付款项目190万元;公园广场监控等日常零星维修30万元;公园门面房及售货亭租金全年需缴纳房产税及城镇土地使用税约8万元;公园道路广场提升改造387万元;技术攻关科研等相关费用40万元;设计、监理、测绘、勘查等工程相关费用40万元。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排750万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
城市绿化(设施)提升修复(补)费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市园林管理处 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
750 |
||||
其中:财政拨款 |
750 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成绿化面积 |
1.8公顷 |
|||
质量指标 |
项目质量达标情况 |
良好 |
||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
合理及时支出 |
||||
成本指标 |
项目成本 |
≤750万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
带动相关产业发展 |
对当地旅游、运动、休闲、餐饮、商贸、文化等相关产业的发展起促进作用,评价项目经济效益。 |
|||
社会效益指标 |
布局实效 |
有利于提高城乡居民生活质量,优化城乡资源配置,提升城市活力,有利于绿色出行等方面评价项目社会效益 |
||||
生态效益指标 |
对生态环境是否有效改善 |
生态环境有效改善 |
||||
可持续影响指标 |
后续监管 |
对照项目实施形成设施使用、监督管理制度、新闻媒体宣传 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
13、“园林绿化养护费”项目。
(1)项目概述。按照园林事业改革发展方向,将园林绿地管理运用市场经济手段推向社会,通过招标等方式确认绿地养护管理单位,降低管理成本,提高管养水平。使我市绿化管理走向科学化、规范化、制度的轨道,提高了管理水平。
(2)立项依据。根据原城乡建设环保部(85)5号文件和城市园林绿地养护管理定额。
(3)实施主体。淮北市园林管理处
(4)起止时间。2025年1- 12月
(5)项目内容。完成淮海路、古城路、惠黎路、南黎路、开渠路、北外环路、桓谭公园、时代公园、相山风景区等绿地进行市场化管理养护管理,总面积约746公顷。保证绿地及设施完好率95%以上。
(6)年度预算安排。2025年政府性基金预算安排2500万元,一般公共预算安排500万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
园林绿化养护费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市园林管理处 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
3000 |
||||
其中:财政拨款 |
3000 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
按照园林事业改革发展方向,将园林绿地管理运用市场经济手段推向社会,通过招标等方式确认绿地养护管理单位,降低管理成本,提高管养水平。使我市绿化管理走向科学化、规范化、制度的轨道,提高了管理水平。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
道路、公园广场等绿地养护面积 |
746公顷 |
|||
行道树 |
5100株 |
|||||
质量指标 |
绿地设施完好率 |
98%以上 |
||||
时效指标 |
灾害性天气应急处置 |
灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通,应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置 |
||||
成本指标 |
项目成本 |
≤3000万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进本地人员就业 |
650人 |
|||
社会效益指标 |
营造优美环境 |
98%以上 |
||||
生态效益指标 |
保障城市生态环境 |
98%以上 |
||||
可持续影响指标 |
美化环境,提高城市品位 |
提升市民幸福感,提高生活环境舒适度 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
14、“园林管理运行费”项目。
(1)项目概述。主要用于保障园林处日常运行和开展专项业务工作支出。
(2)立项依据。根据原城乡建设环保部(85)5号文件
(3)实施主体。淮北市园林管理处
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。主要用于单位日常管理、运转的经费。主要有:1、保留车辆的保险费、维修费、油料费等。2、通讯费。3、宣传费。4、业务科室工地用车。5、差旅费。6、交通补贴。7、日常办公用品。8、法律顾问费用。9、保障日常运转的其他费用。
(6)年度预算安排。2024年一般公共预算安排104万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
园林管理运行费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市园林管理处 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
104 |
||||
其中:财政拨款 |
104 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
保障单位工作的日常运转。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
12个月日常运转 |
合理保障 |
|||
质量指标 |
年度绩效目标 |
按要求完成年度绩效目标 |
||||
时效指标 |
支出的及时性 |
及时完成支付进度 |
||||
成本指标 |
项目成本 |
≤104万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
带动相关产业发展 |
达到预期目标 |
|||
社会效益指标 |
对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
提高群众生活水平,促进和谐社会建设 |
||||
生态效益指标 |
保障城市生态环境 |
98%以上 |
||||
可持续影响指标 |
园林绿化事业可持续发展 |
有效保障 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
15、“城市体检和城市更新经费”项目。
(1)项目概述:开展年度城市体检及体检评估工作,查找城市建设领域存在的问题和短板,并提出对策建议,为城市更新提供政策支持;编制淮北市城市更新技术导则,形成成果;编制淮北市城乡历史文化保护传承方案,明确项目清单和工作任务,形成成果。
(2)立项依据。淮发改许可[2016]587号
(3)实施主体。淮北市城乡建设管理处
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。开展年度城市体检及体检评估工作,查找城市建设领域存在的问题和短板,并提出对策建议,为城市更新提供政策支持;编制淮北市城市更新技术导则,形成成果;编制淮北市城乡历史文化保护传承方案,明确项目清单和工作任务,形成成果。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排110万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
城市体检和城市更新经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市城乡建设管理处 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
110 |
||||
其中:财政拨款 |
110 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
开展年度城市体检及体检评估工作,查找城市建设领域存在的问题和短板,并提出对策建议,为城市更新提供政策支持;编制淮北市城市更新技术导则,形成成果;编制淮北市城乡历史文化保护传承方案,明确项目清单和工作任务,形成成果 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成报告、方案成果 |
≥1个 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关规定 |
||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
项目成本 |
≤110万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地区经济发展作用 |
实施城市基础设施补短板 |
|||
社会效益指标 |
对政府城市决策提供支持作用 |
为城市更新行动提供支持 |
||||
生态效益指标 |
对生态效益提升发挥作用 |
为城市更新行动提供支持 |
||||
可持续影响指标 |
通过评估促进城市可持续发展作用 |
为城市更新行动提供支持 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
16、“城乡建设工作经费”项目。
(1)项目概述。保障日常业务开展,提升城乡建设工作水平。
(2)立项依据。根据单位职能,保障日常业务开展。
(3)实施主体。淮北市城乡建设管理处
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。保障日常业务开展,提升及城乡建设工作水平。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排62万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
|
||||||
(2025年度) |
|
||||||
目名称 |
城乡建设工作经费 |
||||||
主管部门及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
主管部门及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
||||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
||||
项目资金 |
年度资金总额: |
62 |
|||||
其中:财政拨款 |
62 |
||||||
上年结转 |
|
||||||
其他资金 |
|
||||||
年度 |
按时保质保量完成全年工作任务 |
||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
完成全年燃气安全检查 |
≥40次 |
||||
质量指标 |
工作完成质量 |
通过目标考核 |
|||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
合理及时支出 |
|||||
成本指标 |
项目成本 |
≤62万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
间接产生经济效益 |
达成经济预期 |
||||
社会效益指标 |
对推动城乡建设发展影响 |
推动城乡建设发展 |
|||||
生态效益指标 |
对改善提升人居环境影响程度 |
改善提升人居环境影响 |
|||||
可持续影响指标 |
对改善城乡形象,完善城市功能的持续影响程度 |
改善城乡形象,完善城市功能 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
17、“国家节水型城市建设经费”项目。
(1)项目概述。2021 年我市成功创建为全国节水型城市,根据住建部和国家发改委的文件要求,我市2025年为国家节水型城市现场复核考核年,按照考核要求,为适应我市计划用水管理,超计划(定额)管理,节水三同时管理等日常城市节水工作需要,2025年需对我市城市节水平台进行适用性改造,为提高节水型企业(单位)、小区的覆盖率,尚需进行节水载体创建,节水技术咨询服务,以及节水宣传、节水培训等工作,按照国家节水型城市考核要求,还需对节水型单位满三年、节水型企业满五年的单位、企业进行水平衡测试(共46家),国家节水型城市现场复核考核内容为前三年的城市节水工作情况,为顺利通过2025年国家节水型城市的现场复核考核,2025年我市城市节水工作尤其重要,各项城市节水工作都要按照考核办法要求做好,而财政资金投入也是重要的考核指标,因此2025年我市城市节水工作需财政部门的大力支持。
(2)立项依据《关于印发<国家节水型城市考核标准>的通知》(建城〔2018〕25号),《国家节水型城市申报与评选管理办法》(建城〔2022〕15号)和《城市节水规划标准》
(3)实施主体。淮北市城乡建设管理处。
(4)起止时间。2025年1-12月份。
(5)项目内容。淮北市城市节水信息化应用场景建设,第三方技术服务,节水载体创建,节水宣传。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排90万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
国家节水型城市建设经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市城乡建设管理处 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
90 |
||||
其中:财政拨款 |
90 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
完成《淮北市城市节约用水专项规划(2018-2035》修编;完成国家节水型城市复查考核要求的工作。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成240户计划用水管理工作 |
≥240户 |
|||
质量指标 |
确保完成年度工作任务 |
确保完成年度目标任务。 |
||||
时效指标 |
按时完成年度工作任务。 |
按时完成年度目标任务。 |
||||
成本指标 |
90万元 |
≤90万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
实现节水目标,促进经济发展。 |
实现节水目标,促进经济发展 |
|||
社会效益指标 |
提供节水意识,促进全社会节水。 |
提供节水意识,促进全社会节水 |
||||
生态效益指标 |
改善生态环境。 |
改善生态环境 |
||||
可持续影响指标 |
促进经济社会可持续发展。 |
促进经济社会可持续发展 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
18、“2025年供水供气红线外接入工程补贴”项目。
(1)项目概述。为规范行业收费,降低市场主体接入水气负担,根据国家、省、市相关文件精神,市住建局联合市财政局印发《关于明确淮北市城市基础设施配套费拨付供水燃气设施建设费用有关事项的通知》(淮住建〔2023〕50号)。明确随市政道路建设的供水燃气管网、用户供水燃气红线外管网接入工程、用户建筑区划红线连接至公共管网发生的入网费用、老旧小区改造计量装置以外的供水燃气设施费用列入年度城市基础设施配套费预算。供水燃气企业提出资金申请,市住建局组织审核后由市财政予以拨付相关费用。根据营商环境工作要求,对用户红线外供水供气接入工程实施补贴,按照破占挖掘、绿化迁移部分的100%,建安费部分不高于20%的比例补贴给供水燃气公司。
(2)立项依据《关于明确淮北市城市基础设施配套费拨付供水燃气设施建设费用有关事项的通知》(淮住建〔2023〕50号),《关于明晰用户红线外供水燃气接入工程政府资金支付工作的通知》(淮住建〔2022〕258号),《关于印发供水燃气管网建设补贴办法(试行)的通知》(淮住建〔2022〕261号)
(3)实施主体。市城乡建设管理处。
(4)起止时间。2025年1月-12月。
(5)项目内容。按照相关标准,对工商业用户红线外产生的接入水气工程费用,按照破占挖掘修复费用的100%、不高于管网建设费用的20%的比例,拨付至市供水公司、淮北华润燃气公司。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排30万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
|
||||||
(2025年度) |
|
||||||
项目名称 |
2025年供水供气红线外接入工程补贴 |
|
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市城乡建设管理处 |
|
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
30 |
|
||||
其中:财政拨款 |
30 |
|
|||||
上年结转 |
|
|
|||||
其他资金 |
|
|
|||||
年度 |
完成全年工商业用户红线外接入水气工程建设补贴发放,拨付市供水公司、淮北华润燃气公司。 |
||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
红线外工程破占挖掘、绿化迁移部分 |
=100% |
||||
数量指标 |
红线外工程建安费部分 |
≤20% |
|||||
质量指标 |
符合条件的水气接入项目 |
符合条件的水气接入项目 |
|||||
时效指标 |
按时发放 |
每季度拨付 |
|||||
成本指标 |
全年支出 |
≤30万元 |
|||||
效益指标 效益指标 |
经济效益指标 |
减低水气企业经营成本 |
降低水气企业管网建设费用 |
||||
社会效益指标 |
减轻用户接入水气成本 |
用户供水用气接入红线外工程零费用 |
|||||
生态效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
|||||
可持续影响指标 |
创优营商环境 |
创优营商环境 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
19、“建筑市场管理运行费”项目。
(1)项目概述:贯彻落实建设工程各方责任主体有关建设标准规范、法律法规和政策。承担建设工程质量安全监督、扬尘治理和文明施工管理相关工作,推进建设工程质量优质工程和安全标准化工作;配合工程质量、安全事故的调查处理和应急处置工作;承担建设工程装饰装修、防雷、防震等具体工作。负责建筑业信用评价体系建设工作;协助拟定施工图设计文件(含消防、人防、技防等)审查、消防验收规章制度并组织实施;承担建筑活动单位、从业人员培训和管理服务及建筑行业农民工维权工作。协助做好推进建筑节能和建设行业绿色发展,推广应用新技术、新产品、新材料、新工艺工作,促进产业融合发展。承担墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广应用。贯彻落实国家、省有关工程建设标准规范、技术经济定额、工程造价管理法律法规和政策;协助拟定地方性建设工程造价计价标准定额政策规章;具体负责全市建设工程造价的管理工作。完成上级主管部门交办的其他任务。
(2)立项依据:《建筑业企业资质管理规定》、《安徽省建筑市场管理条例 》《建设工程安全生产管理条例 》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工企业主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》、《安徽省发展新型墙体材料条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(建设部5号令)、《建设工程质量检测管理办法》(建设部141号令)、《建设工程质量检测管理办法》(建设部141号令)
(3)实施主体:淮北市建筑工程管理处。
(4)起止时间:2025年1月至12月。
(5)项目内容:《建筑业企业资质管理规定》第二十四条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定,加强对企业取得建筑业企业资质后是否满足资质标准和市场行为的监督管理。《安徽省建筑市场管理条例 》第三条 县以上地方各级人民政府建设行政主管部门负责本行政区域建筑市场的管理工作。《筑筑施工企业主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第四条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当依照有关法律法规和本规定,对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》第六条 县级以上人民政府散装水泥行政主管部门负责本行政区域内散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展和应用的促进工作,相关具体工作由其所属的散装水泥管理机构承担,所需经费纳入同级财政预算。第三十条 县级以上人民政府散装水泥主管部门及其散装水泥管理机构应当会同公安机关交通管理部门,组织对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人免费进行业务技能和安全培训。《安徽省发展新型墙体材料条例》第四条县人民政府墙体材料行政主管部门(以下简称墙体材料行政主管部门)负责本行政区域内发展新型墙体材料的管理工作。第十九条 墙体材料管理机构应当加强对新型墙体材料开发、生产和推广应用的指导和管理,并按照权限做好产品确认工作。安徽省新型墙体材料产品确认管理办法皖墙办[2013]24号第三条市级墙改办负责本地产品确认的材料审查、企业现场考核和产品质量抽检工作。质量监管经费主要用于日常各项质量监督工作的开展,工作内容包括:监督检查工程实体的施工质量,尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量;组织开展各项质量专项检查和采取双随机一公开进行事权清单内容检查;对建筑材料和建筑实体进行抽查检测;组织或参与建设工程质量投诉的调查处理;完成住建局委托的工程质量监督管理工作。执行法律法规和工程建设强制性标准的情况,对工程竣工验收进行监督,抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为,定期对本地区工程质量状况进行统计分析。受城乡建委委托,贯彻落实国家和省、市关于建筑工程质量的法律法规,负责对全市建筑工程质量进行监督,分析存在质量问题及发展趋势,研究下一步质量管理措施。为进一步加强我市建筑工程质量监督管理,提高我市建设工程混凝土结构实体质量,及时发现并消除结构质量隐患。具体检测内容主要包括:承重结构混凝土强度;楼板受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度;现浇楼板厚度;混凝土梁、柱(剪力墙)钢筋保护层厚度;砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度;安装工程中涉及安全及功能的重要项目;钢结构焊缝及重要连接部位;桩基完整性;路基厚度、强度及路基原材料;沥青混凝土、排水管材及沥青路面强度、厚度;建筑节能材料;进入工地现场的建筑原材料。
根据往年产生的费用预算及工作需要,经费项目包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算拨款175.44万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
|||||||
(2025年度)
|
|||||||
项目名称 |
建筑市场安全管理运行费 |
||||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市建筑工程管理处 |
||||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
||||
项目资金 |
年度资金总额: |
175.44 |
|||||
其中:财政拨款 |
175.44 |
||||||
上年结转 |
|
||||||
其他资金 |
|
||||||
年度 |
保障单位工作的日常运转,对全市建筑业范围内的各项管理,确保全市建设工程的质量和安全。负责建筑工程安全监督,文明施工,扬尘治理等。负责行政区域内散装水泥、预拌混泥土和预拌砂浆发展和应用的促进工作。承担墙体材料革新和建筑材料节能管理。加快推进建筑工人实名制。行政府购买服务方式开展工程质量安全监督检查和第三方检测工作. 协助拟定全市建筑施工图设计文件(含人防、消防、技防等)审查、抽查、备案的政策、规章制度;负责消防验收和监督工作,指导区县、开发园区建设工程消防工作,负责拟定全市建筑、住宅室内外装饰装修管理规章并并监督实施,监督指导装饰装修市场管理和招标活动,管理装饰装修企业资质和专业技术人员执业资格,监督装饰装修工程质量安全等,淮北市经济开发区内建设合同备案、质量监督,安全监督及施工图备案等施工许可的前期手续,建筑工程质量,安全文明施工活动监督及农民工工资投诉受理审批相关报件,办理工程竣工备案,建筑工程,建筑装饰装修工程违法行为查出工作. |
||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
工作任务完成率 |
100% |
||||
对全市建筑业范围内的各项管理,确保全市建设工程的质量和安全。 |
完成 |
||||||
负责建筑工程安全监督,文明施工,扬尘治理等 |
完成 |
||||||
负责行政区域内散装水泥、预拌混泥土和预拌砂浆发展和应用的促进工作。承担墙体材料革新和建筑材料节能管理 |
完成 |
||||||
保障建管处工作正常开展 |
完成 |
||||||
工程质量安全监督检查 |
完成 |
||||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
时效指标 |
项目是否按照计划时间完成 |
完成 |
|||||
成本指标 |
控制在批复概算内 |
在批复概算内 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展带来影响和效果 |
带来经济效益 |
||||
社会效益指标 |
推动建筑市场健康文明发展影响程度 |
推动建筑市场健康文明发展影响程度 |
|||||
生态效益指标 |
改善环境 |
改善环境 |
|||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用 |
项目持续发挥作用 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
20、“办公楼运行费”项目。
(1)项目概述。用于办公楼用电及物业管理等支出
(2)立项依据。大楼日常开支据实依据
(3)实施主体。淮北市城市建设档案馆
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。保障办公楼日常运转所需的水费、电费、物业管理、保洁等费用。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排11万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
办公楼运行费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市城市建设档案馆 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
11 |
||||
其中:财政拨款 |
11 |
|||||
上年结转 |
0 |
|||||
其他资金 |
0 |
|||||
年度 |
全年各款项顺利支出,保障市城建档案馆正常运行。
|
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
全年支出 |
≤5万元 |
|||
质量指标 |
支出合规率 |
=100% |
||||
时效指标 |
支付及时率 |
=100% |
||||
成本指标 |
项目单项成本 |
小于等于核定支出标准 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
高效支撑单位完成各项工作 |
|||
社会效益指标 |
保障机构支出运转重要性 |
较高 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
节约用水、用电 |
||||
可持续影响指标 |
可持续影响 |
保障全年工作正常运行 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
21、“城建档案保管与维护经费”项目。
(1)项目概述:城建档案管理工作和对城建档案进行保管与维护,现保管档案增加至7万多卷。项目支出用于保障市城建档案馆各项日常工作正常开展。
(2)立项依据。市城建档案工作开展的需要
(3)实施主体。淮北市城市建设档案馆
(4)起止时间。2025年1月至12月
(5)项目内容。该项目用于市城建档案馆日常工作中发生的办公费、邮电费、劳务费、印刷费、公务接待费、其他交通费、维修(护)费、差旅费等支出,还用于办公设备购置等支出。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排31万元。
(7)绩效目标。完成日常档案管理运行,档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
办公楼运行费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市城市建设档案馆 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
31 |
||||
其中:财政拨款 |
31 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
完成日常档案管理运行,档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
城建档案接收卷数 |
≥3000卷 |
|||
质量指标 |
档案接收质量 |
符合城建档案接收标准 |
||||
时效指标 |
支付及时率 |
=100% |
||||
成本指标 |
工作成本 |
小于等于档案管理工作正常运行需要的人员设备等成本 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
为房屋建设、市政工程、城市建设等提供档案服务 |
有效提供 |
|||
社会效益指标 |
为工程建设、诉讼纠纷、城市改造等提供基础资料 |
有效提供 |
||||
生态效益指标 |
正常运行中节能高效、减少污染 |
显著改善 |
||||
可持续影响指标 |
保持工作正常持续开展可持续影响 |
可持续影响 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
22、“重点工程建设管理经费”项目。
(1)项目概述:主要用于保障办公室的水电费、维修(护)费、物业管理费等支出及重点工程建设期间发生的办公费、邮电费、公务招待费、委托业务费、其他宣传费用(包括印刷费)、聘请专家评审费、差旅费等支出,还用于车辆维修、车辆保险等支出。
(2)立项依据:市委、市政府常委(务)会、常务会、办公会等决定事项,“财政部”基本建设财务管理规定“财建【2002】394号。
(3)实施主体:淮北市重点工程建设管理处。
(4)起止时间:2025年1-12月。
(5)项目内容:主要用于保障办公室的水电费、维修(护)费、物业管理费等支出及重点工程建设期间发生的办公费、邮电费、公务招待费、委托业务费、其他宣传费用(包括印刷费)、聘请专家评审费、差旅费等支出,还用于车辆维修、车辆保险等支出。
(6)年度预算安排:2025年一般公共预算安排91.52万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
重点工程建设管理经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市重点工程建设管理处 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
91.52 |
||||
其中:财政拨款 |
91.52 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障办公大楼正常运行及重点工程建设期间管理机关正常运行。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
支出金额 |
≤91.52万元 |
|||
质量指标 |
费用支出合规性 |
支出合理 |
||||
时效指标 |
费用及时支付 |
费用及时支付 |
||||
成本指标 |
节约开支 |
厉行节约,减少不必要的开支 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展程度 |
有效促进经济发展 |
|||
社会效益指标 |
提升基础设施建设水平 |
有效提升基础设施建设水平 |
||||
生态效益指标 |
对水电等能源的节约程度 |
影响显著 |
||||
可持续影响指标 |
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
产生可持续影响 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
23、“单位运行劳务费”项目。
(1)项目概述:用于单位劳务派遣人员工资社保福利缴纳及如律师打官司费用、财务决算费用、工程档案整理费用等劳务费用的支付。。
(2)立项依据:财政部“基本建设财务管理规定”,重点工程建设管理需要。
(3)实施主体:淮北市重点工程建设管理处。
(4)起止时间:2025年1-12月。
(5)项目内容:用于单位劳务派遣人员工资社保福利缴纳及如律师打官司费用、财务决算费用、工程档案整理费用等劳务费用的支付。。
(6)年度预算安排:2025年一般公共预算安排60.00万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
单位运行劳务费 |
|||||
主管部门及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市重点工程建设管理处 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
60.00 |
||||
其中:财政拨款 |
60.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保证单位劳务派遣人员正常工资福利及其他劳务人员的费用支出。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
总支出金额 |
≤60万元 |
|||
质量指标 |
费用支出合理性 |
支出合理 |
||||
时效指标 |
费用支出及时性 |
支出及时 |
||||
成本指标 |
费用不超支 |
按实际人员支付费用 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对社会就业率的提升 |
提升就业率 |
|||
社会效益指标 |
对扩大就业的影响 |
增加就业岗位 |
||||
生态效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
||||
可持续影响指标 |
重点工程建设期间管理机构正常运行 |
产生影响 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
24、“征收工作经费”项目。
(1)项目概述。征收工作中,需支付单位相关运行费,组织协调相关单位召开协调会、交通费、办公费及办公楼运行水费、电费、电话费等。
(2)立项依据。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求。
(3)实施主体。淮北市房屋征收安置中心
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。在征收项目推进过程中,需组织风险评估,方案论证、培训等发生的相关费用。征收现场调度、方案编制及入户调查测量等相关费用。办公楼运行及单位通信网络等费用。全年单位工作经费。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排53.4万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
征收工作经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房屋征收安置中心 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
53.4 |
||||
其中:财政拨款 |
53.4 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
全年预算53.4万元,预计12月之前完成全年目标,执行率100% |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量 指标 |
全年预算数 |
≤53.4万元 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
时效指标 |
完成预期目标时间 |
计划2025年12月之前完成预期目标 |
||||
成本指标 |
完成预期 |
完成预期目标 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
项目完成间接产生经济效益 |
间接产生效益 |
|||
社会效益指标 |
改善工作条件,提高工作效率 |
有效提高 |
||||
生态效益指标 |
维护社会稳定 |
有效维护 |
||||
可持续影响指标 |
各项目标任务的可持续性 |
可持续影响 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对项目满意度 |
≥90% |
25、“劳务费”项目。
(1)项目概述。征收工作中需支付劳务费。
(2)立项依据。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求。
(3)实施主体。淮北市房屋征收安置中心
(4)起止时间。2025年1-12月
(5)项目内容。在征收项目推进过程中需支付劳务费。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排9万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
劳务费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房屋征收安置中心 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
9 |
||||
其中:财政拨款 |
9 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
全年预算9万元,预计12月之前完成全年目标,执行率100% |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量 指标 |
全年预算数 |
≤9万元 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
时效指标 |
完成预期目标时间 |
计划2025年12月之前完成预期目标 |
||||
成本指标 |
完成预期 |
完成预期目标 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对社会就业率的提升 |
提升就业率 |
|||
社会效益指标 |
对扩大就业的影响 |
增加就业岗位 |
||||
生态效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
||||
可持续影响指标 |
征收工作正常运行 |
产生影响 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
26、“房地产管理工作经费”项目。
(1)项目概述。满足日常办公需求,保障工作正常开展。
(2)立项依据。根据中心工作职能,以据实为依据,保障工作正常开展。
(3)实施主体。淮北市房产管理服务中心。
(4)起止时间。2025年1月-12月。
(5)项目内容。满足日常办公需求,保障工作正常开展。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排93.5万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
房地产管理工作经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房产管理服务中心 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
93.5 |
||||
其中:财政拨款 |
93.5 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
有序完成预算指标支付进度,保障日常工作开展。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
实际完成年度预算项目金额 |
≤93.5万元 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
时效指标 |
完成预算指标支付时限 |
2025年12月前完成 |
||||
成本指标 |
是否严格按照预算执行 |
严格按照预算要求支付 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
|||
社会效益指标 |
保证日常信息化维护 |
保证日常信息化维护 |
||||
生态效益指标 |
是否对周边环境产生影响 |
对周边环境无影响 |
||||
可持续影响指标 |
是否可以长期使用 |
长期使用 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
办公人员满意度 |
≥90% |
27、“大楼运行费用”项目。
(1)项目概述。满足日常办公需求,保障工作正常开展。
(2)立项依据。根据中心工作职能,以据实为依据,保障工作正常开展。
(3)实施主体。淮北市房产管理服务中心。
(4)起止时间。2025年1月-12月
(5)项目内容。满足日常办公需求,保障工作正常开展。
(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排42万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
大楼运行费用 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房产管理服务中心 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
42 |
||||
其中:财政拨款 |
42 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
保障办公大楼日常开支,保障日常工作开展。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
实际完成年度预算项目金额 |
≤42万元 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
时效指标 |
完成预算指标支付时限 |
2025年12月前完成 |
||||
成本指标 |
节约能源 |
最大化 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
|||
社会效益指标 |
保证日常工作正常开展 |
保证日常工作正常开展 |
||||
生态效益指标 |
是否对周边环境产生影响 |
对周边环境无影响 |
||||
可持续影响指标 |
是否可以长期使用 |
长期使用 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
办公人员满意度 |
≥90% |
28、“不动产大厅运行费用”项目。 (1)项目概述。满足日常办公需求,保障工作正常开展。 (2)立项依据。根据中心工作职能,以据实为依据,保障工作正常开展。 (3)实施主体。淮北市房产管理服务中心。 (4)起止时间。2025年1月-12月 (5)项目内容。满足日常办公需求,保障工作正常开展。(6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排22.46万元。 (7)绩效目标。 项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
不动产大厅运行费用 |
|||||
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房产管理服务中心 |
|||
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
22.46 |
||||
其中:财政拨款 |
22.46 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
有序完成预算指标支付进度,保障日常工作开展。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
大厅全年正常运行时间 |
≤12个月 |
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质量指标 |
是否满足日常办公需求 |
满足日常办公使用要求 |
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时效指标 |
完成预算指标支付时限 |
2025年12月前完成 |
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成本指标 |
是否严格按照预算执行 |
严格按照预算要求支付 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障房管工作信息安全、高效运行 |
有效保障 |
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社会效益指标 |
保证日常信息化维护 |
保证日常信息化维护 |
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生态效益指标 |
是否对周边环境产生影响 |
对周边环境无影响 |
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可持续影响指标 |
是否可以长期使用 |
长期使用 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
办公人员满意度 |
≥90% |
29、“房展惠民相关费用”项目。 (1)项目概述。为巩固房地产市场止跌回稳良好势头,广泛宣传购房惠民政策,刺激住房消费,推动房地产行业发展,拉动经济增长,淮北市举办房展会等商品房促销活动,构建交易平台,帮助购房人了解优质房源信息,刺激淮北市经济消费增长。(2)立项依据。《关于做好2025年商品房促销活动的通知》 (3)实施主体。淮北市房产管理服务中心 (4)起止时间。2025年1月-12月 (5)项目内容。利用传统节日等重要时间节点,组织商品房促销活动,落实各项购房惠民政策,满足各类购房需求。 (6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排29.8万元。 (7)绩效目标。 项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
房展惠民相关费用 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房产管理服务中心 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
29.8 |
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其中:财政拨款 |
29.8 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 |
开展高品质消费促进活动,加强优质好房供给,激发消费潜力,满足人民群众对改善型和刚需型住房需求。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
新建商品房交易套数 |
≥2000套 |
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质量指标 |
促进房地产消费市场繁荣发展 |
达成预期指标 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
合理及时支出 |
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成本指标 |
节约项目成本 |
≤29.8万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进消费,激发房地产市场活力 |
达成预期指标 |
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社会效益指标 |
加强优质好房供给,形成良好房地产市场氛围。 |
达成预期指标 |
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生态效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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可持续影响指标 |
满足人民刚需和改善型住房需求,提高人民生活条件,长期提高人民生活质量 |
达成预期指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
30、“购房契税补贴及奖励资金”项目。 (1)项目概述。从2021年7月中旬至2021年9月下旬,申请符合奖补条件但尚未支付的个人发放奖补资金。 (2)立项依据。淮房【2014】46号《淮北市人民政府关于促进我市房地产市场平稳健康发展的意见》、淮政办【2020】9号《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市引进人才加快东部新城建设实施办法(试行)的通知》、淮政办【2017】11号《淮北市人民政府办公室关于推进农民市民化和加快东部新城建设的实施意见》等。 (3)实施主体。淮北市房产管理服务中心。 (4)起止时间。2025年1月-7月 (5)项目内容。从2021年7月中旬至2021年9月下旬,申请符合奖补条件但尚未支付的个人发放奖补资金。 (6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排3200万元。 (7)绩效目标。 项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
购房契税补贴及奖励资金 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房产管理服务中心 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
3200 |
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其中:财政拨款 |
3200 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 |
有序发放符合奖补条件的个人。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
符合奖补条件,发放户数 |
1100户左右 |
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质量指标 |
正常审核奖补资格 |
严格审核、细致核算 |
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时效指标 |
完成预期发放时间 |
2025年7月前完成 |
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成本指标 |
支付奖补指标 |
≤3200万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
销售住房、非住房 |
有利于我市商品房去库存 |
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社会效益指标 |
促进居民购房积极性 |
良好 |
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生态效益指标 |
促进入住率 |
良好 |
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可持续影响指标 |
吸引来淮购房 |
社会反映良好 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
31、“物业管理工作经费”项目。 (1)项目概述。引导物业服务企业开展创优争优活动,提升物业服务水平,扶植和促进物业服务行业健康快速发展。 (2)立项依据。《中共安徽省委组织部安徽省住房和城乡建设厅关于印发<安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案>的通知》(皖组通字〔2022〕19号)、淮北市人民政府关于进一步加强物业管理工作的意见》(淮政〔2014〕60号)等。 (3)实施主体。淮北市房产管理服务中心。 (4)起止时间。2025年1月-12月 (5)项目内容。开展物业企业服务质量检查、测评,提升物业服务水平和质量;物业服务行业开展争先创优活动,树立行业标杆。 (6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排50万元。 (7)绩效目标。 项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
物业管理工作经费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房产管理服务中心 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
50 |
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其中:财政拨款 |
50 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 |
有效加强物管小区物业服务企业的服务质量 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
参与物业服务质量检查、测评,提升服务质量 |
全市参与物业服务质量提升的小区达200余个 |
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质量指标 |
物业服务质量测评 |
设置“优秀”“良好”“合格”等测评指标 |
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时效指标 |
预计完成物业检查、测评工作项目经费 |
2025年12月前完成 |
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成本指标 |
物业服务质量检查、测评专项经费 |
≤50万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提升全市物业服务质量 |
有利于小区整体物管价值的提升 |
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社会效益指标 |
规范全市物业管理行为 |
通过信用积分、企业约谈、清退等方式规范全市物业管理水平 |
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生态效益指标 |
改善物管小区居住生活环境 |
通过对物业服务企业的监管,消除小区安全隐患,改善小区环境质量。 |
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可持续影响指标 |
推动我市物业管理水平 |
持续高质量推动我市物业管理水平 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
32、“机房运行维保”项目。 (1)项目概述。本次机房运维服务涵盖硬件、网络等运维,为保障市房管中心信息化系统的可靠运行,为系统核心设备、核心应用支撑系统采购专业运维服务,以提升核心设备的运维保障能力,快速解决核心设备和核心应用支撑系统故障,降低系统停机时间,减少因信息化系统故障造成的工作停滞及其它损失。也是为了很好的解决硬件故障维修以及服务及时性问题,为业务运行提供可靠保证。 (2)立项依据。机房运维服务项目符合信息化发展总体要求及机房运维的政策要求。现有的机房设备、环境等方面存在潜在风险,通过运维项目能够有效解决这些问题、降低风险,对于保障机房安全稳定运行,保障业务连续性至关重要。 (3)实施主体。淮北市房产管理服务中心 (4)起止时间。2025年1月-12月。 (5)项目内容。对维保范围内的设备进行维护,维保期内提供远程技术支持、设备免费维修、免费提供代用设备等服务,重大故障提供现场技术支持和服务保障。维保期内提供一年四次设备上门巡检服务,提供书面巡检报告和建议方案。 (6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排42.08万元。 (7)绩效目标。 项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
机房运行维保 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房产管理服务中心 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
42.08 |
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其中:财政拨款 |
42.08 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 |
对机房设备、网络等进行维护,有效保障中心机房安全稳定运行。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
运维保障设备数量 |
36台 |
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质量指标 |
机房设备及信息系统正常运行 |
保障机房设备及信息系统正常运行 |
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时效指标 |
是否在合同约定的时间内完成维保服务 |
在合同约定的时间内完成维保服务 |
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成本指标 |
是否严格按照预算执行 |
≤42.08万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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社会效益指标 |
提高业务办理效率及服务群众水平 |
业务办理效率及服务群众水平显著提高 |
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生态效益指标 |
打造低碳节能的政务服务 |
提高网上办理水平,减少不必要的纸张消耗及交通出行等 |
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可持续影响指标 |
项目是否可持续推进 |
持续保障机房设备及信息系统正常运行 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
33、“电动自行车充电规划建设导则编制费用”项目。 (1)项目概述。本次电动自行车充电规划导则编制为贯彻落实安徽省安全生产委员会办公室、安徽省消防安全委员会办公室《关于进一步做好电动自行车消防安全管理的通知》(皖安办〔2024〕9 号)和 2024年3月1日召开的第3次市长办公会议关于治理电动自行车消防安全要求,市住建局组织编制《淮北市住宅小区电动自行车停车充电场所规划建设导则(以下简称《导则》)。《导则》注重与现行国家、省、市相关法律法规和标准文件相衔接。综合考虑相关政策要求、淮北实际及发展趋势等因素,借鉴发达城市先进经验。针对既有住宅小区和新建小区停车充电场配置情况进行研究,结合淮北市既有住宅小区和电动自行车停车充电场所实际调研情况、已批住宅小区项目情况,提出住宅小区的配建指标和建设管理等要求,并结合两个老旧小区改造项目编制试点小区的改造建设方案。 (2)立项依据。电动自行车充电规划导则编制项目符合《关于开展电动自行车消防安全综合治理工作的通知》要求。现有的电动自行车充电停放场所建设等方面存在潜在风险,通过导则编制能够有效解决这些问题、提高建设水平,降低风险,维护公共安全。对于规范住宅小区电动自行车停车充电场所的规划建设,防止和减少电动自行车停车充电场所的火灾危险和危害至关重要。 (3)实施主体。淮北市房产管理服务中心。 (4)起止时间。2025年1月-12月。 (5)项目内容。《淮北市住宅小区电动自行车停车充电场所规划建设导则》共分为六个部分。 第一部分总则。规定了本导则的编制目的、适用范围和对象。编制目的是满足充电需求、规范停车充电场所规划建设、防止和减少危险和危害。 第二部分术语及定义。对导则涉及的电动自行车、电动自行车停车充电场所、电动自行车停车场(棚)等术语做出定义。 第三部分住宅小区分类配建指引。将住宅小区分为新建和既有两类,并分类提出对应的配建和提升改造要求。 第四部分指标与选址。明确新建住宅小区和既有住宅小区配置指标与规划选址要求。第五部分建设要求。根据现行国家标准规范,执行电动自行车停车充电场所的相关平面布置及耐火等级、安全疏散、防火分隔和建筑构造、消防灭火设施、通风与排烟、电气防火、充电设备、标志和标识、智能化等要求。 第六部分政策措施及设施管理要求。从政策上优化程序简易办理、严格图审、检查验收合格后方可投入使用。从管理上提出电动自行车等充电火灾安全防控、日常巡查检查、运营数据平台建设、充电设施、建筑消防设施维护保养、档案监理、充电收费等规范化要求。 (6)年度预算安排。2025年一般公共预算安排25万元。 (7)绩效目标。 项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
电动自行车充电规划建设导则编制费用 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市房产管理服务中心 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
25 |
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其中:财政拨款 |
25 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
规范住宅小区电动自行车停车充电场所的规划建设,有效防止和减少电动自行车停车充电场所的火灾危险和危害。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
合同约定的内容完成导则编制 |
完成1则(导则)编制 |
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质量指标 |
保障导则编制符合北市消防安全委员会办公室《关于开展电动自行车消防安全综合治理工作的通知》要求 |
保障导则编制符合北市消防安全委员会办公室《关于开展电动自行车消防安全综合治理工作的通知》要求 |
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时效指标 |
是否在合同约定的时间内完成导则编制 |
在合同约定的时间内完成导则编制 |
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成本指标 |
是否严格按照预算执行 |
按照项目预算进行导则编制,最终以项目审计实际支付。 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
降低电动自行车充电场所火灾危害带来的财产损失
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最小化降低电动自行车充电场所火灾危害带来的财产损失。
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社会效益指标 |
提高建设水平,维护公共安全 |
提高建设水平,维护公共安全 |
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生态效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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可持续影响指标 |
规范住宅小区电动自行车停车充电场所的规划建设,防止和减少电动自行车停车充电场所的火灾危险和危害 |
规范住宅小区电动自行车停车充电场所的规划建设,防止和减少电动自行车停车充电场所的火灾危险和危害 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |